Orden de Compra. Nº1641-12852-SE22 "M.H.V/DESDE 1641-216-LQ21/ARRIENDO EQUIPO P/LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA/PERIOSDO DICIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-12852-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra M.H.V/DESDE 1641-216-LQ21/ARRIENDO EQUIPO P/LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA/PERIOSDO DICIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-216-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18792
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Según ley de presupuestos 2022
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 85120
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pacífica S.A.
Razón Social PACÍFICA S.A.
R.U.T. 76.379.649-3
Sucursal Pacífica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71161202
Servicios de operaciones de arriendo2Unidad no definida10-011-003-0005 ARRIENDO EQUIPO PARA RELIZAR LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA PACIENTES : TRT/JRG PERIODO : DICIEMBRE 2022 (02-12-2022) 10-011-003-0005 ARRIENDO EQUIPO PARA RELIZAR LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA PACIENTES : TRT/JRG PERIODO : DICIEMBRE 2022 (02-12-2022) $ 224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000
Total Neto $ 448.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.120
TOTAL OC $ 533.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.