Orden de Compra. Nº1641-1339-SE19 "SVS MANTENCION PREVENTIVA MONITOR NEONATOLOGIA Y STI LP RESOL 34"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-1339-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SVS MANTENCION PREVENTIVA MONITOR NEONATOLOGIA Y STI LP RESOL 34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-69-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 3092250
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Técnico
Razón Social HEMISFERIO SUR S A
R.U.T. 96.533.330-4
Sucursal Servicio Técnico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)31GlobalSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA MONITORES NEONATOLOGIA Y STI DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RESOL N 3475 ADJ, RESOL Nº 4343 AP CONTRATO CDP Nº 889 CUOTA 6º A LA 36 MESES TOTAL LICITACION, SE DEBE FACTURAR MENSUALMENTE, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA MONITORES NEONATOLOGIA Y STI DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RESOL N 3475 ADJ, RESOL Nº 4343 AP CONTRATO CDP Nº 889 CUOTA 6º A LA 36 MESES TOTAL LICITACION, SE DEBE FACTURAR MENSUALMENTE. $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.275.000 $ 16.275.000
Total Neto $ 16.275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.092.250
TOTAL OC $ 19.367.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.