Orden de Compra. Nº1641-16159-SE24 "M.H.V/1641-299-LP24/SERV.PROF.ENF. Y ADM APOYO/PER.SEP.24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-16159-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra M.H.V/1641-299-LP24/SERV.PROF.ENF. Y ADM APOYO/PER.SEP.24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-299-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2036
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIALMED
Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD IBAÑEZ LABRA LIMI
R.U.T. 76.400.067-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIALMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal268,703333Unidad no definida10-012-001-0075 SERVICIOS PROFECIONALES ENFERMERIA UNIDAD SOME PERIODO SEPTIEMBRE 2024 10-012-001-0075 SERVICIOS PROFECIONALES ENFERMERIA UNIDAD SOME PERIODO SEPTIEMBRE 2024 $ 11.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014.314 $ 3.014.314
80111701
Servicios de contratación de personal763,05Unidad no definida10-012-002-0050 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD SOME PERIODO SEPTIEMBRE 202410-012-002-0050 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD SOME PERIODO SEPTIEMBRE 2024 $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.154.807 $ 4.154.807
Total Neto $ 7.169.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.169.121

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.