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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-16993-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
amv/ ESPONJA MES JULIO 2026 Orden de Compra: 1641-16993-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
949939,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dimed limitada |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DIMED LIMITADA
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R.U.T. |
76.514.913-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dimed limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-8-LR25
| ESPONJA VIRUTEX NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA RM | 10080 | | (4573518) ESPONJA VIRUTEX NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA RM | (4573518) ESPONJA VIRUTEX NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; HUERFANOS 3255 |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.999.680
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$ 4.999.680
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Total Neto
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$ 4.999.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 949.939
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.949.619
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.