Orden de Compra. Nº1641-16993-CM26 "amv/ ESPONJA MES JULIO 2026 Orden de Compra: 1641-16993-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-16993-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra amv/ ESPONJA MES JULIO 2026 Orden de Compra: 1641-16993-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10741
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago
Impuesto 949939,2
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimed limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA DIMED LIMITADA
R.U.T. 76.514.913-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dimed limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA RM10080 (4573518) ESPONJA VIRUTEX NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA RM(4573518) ESPONJA VIRUTEX NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; HUERFANOS 3255 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.680 $ 4.999.680
Total Neto $ 4.999.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 949.939
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.949.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.