Orden de Compra. Nº1641-17409-SE24 "RGA/ LIC. 1641-86-LR22/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS, INMUNOFIJACION Y BANDAS OLIGOCLONALES / NOVIEMBRE 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-17409-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra RGA/ LIC. 1641-86-LR22/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS, INMUNOFIJACION Y BANDAS OLIGOCLONALES / NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-86-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2793
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna *
Impuesto 1955390,7
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.T.i. LTDA
Razón Social DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA
R.U.T. 89.921.900-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D.T.i. LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcadores de electroforesis de proteínas70Unidad03-002-246-0034 @ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN ORINADETERMINACION INMUNOFIJACION EN ORINA $ 38.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710.400 $ 2.710.400
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Marcadores de electroforesis de proteínas80Unidad03-002-246-0032 @ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN ORINADETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN ORINA $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.600 $ 289.600
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas5Unidad03-002-246-0035@ DETERMINNACION DE ESTUDIO DE BANDAS OLIGOCLONALES (BOC)DETERMINACION DE ESTUDIO DE BANDAS OLIGOCLONALES (BOC) $ 52.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.850 $ 263.850
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Marcadores de electroforesis de proteínas144Unidad03-002-246-0033 @ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN SUERODETERMINACION INMUNOFIJACION EN SUERO $ 44.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.419.520 $ 6.419.520
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas168Unidad03-002-246-0031 @ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN SUERO ELECTROFORESIS PROTEINAS EN SUERO MARCA HELENA $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.160 $ 608.160
Total Neto $ 10.291.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.955.391
TOTAL OC $ 12.246.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.