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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-1943-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(DRM) SERVICIO DE MANTENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-29-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
121197,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
TRANSVE S A
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R.U.T. |
96.802.280-6 |
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Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES HSJD MES DE FEBRERO 2017
GUIAS DE SERVICIOS Nº 52563-76968-52565-76969-52564-76970-52566-76971-52567-76972-52568 Y 76973 CUOTA 23 DE 24 MESES ART N°7073 | SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES HSJD MES DE FEBRERO 2017
GUIAS DE SERVICIOS Nº 52563-76968-52565-76969-52564-76970-52566-76971-52567-76972-52568 Y 76973 CUOTA 23 DE 24 MESES ART N°7073 |
$ 637.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 637.884
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$ 637.884
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Total Neto
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$ 637.884
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.198
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$ 759.082
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.