Orden de Compra. Nº1641-2175-SE23 "SVS 02/2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-169-H221"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-2175-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SVS 02/2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-169-H221
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1641-169-H221
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430
Comuna Santiago
Impuesto 575700
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor General Electric International - Casa Matriz
Razón Social GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
R.U.T. 59.010.820-0
Sucursal General Electric International - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Global0-011-001-0052@MANTENCION PREVENTIVA PARA MAMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO IDI SENOGRAPH ESSEBTIAL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO IDI SENOGRAPH ESSENTIAL CORRESPONDE AL MES FEBRERO 2023 $ 3.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.000 $ 3.030.000
Total Neto $ 3.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.700
TOTAL OC $ 3.605.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.