Orden de Compra. Nº1641-2353-SE07 "PROGRAMA MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-2353-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA MAYO BODEGA ECONOMATO SRA. JULIANA GUERRA JEFDE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 35803,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadCubertería desechable doméstica02-006-001-025 REVOLVEDOR PLASTICO PARA CAFE $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 1.770
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadTazas o vasos desechables domésticos02-006-001-024 VASO DESECHABLES 240 CC $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.400
14111509
pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio2Unidadpizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA $ 12.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
14111509
libreta c/indice telefonico rem10Unidadlibreta c/indice telefonico rem02-002-002-165 LIBRETA CON INDICE $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
14111509
resma papel roneo B carta 56 grs. P. ind.15Unidadresma papel roneo B carta 56 grs. P. ind.02-002-002-064 PAPEL RONEO B CARTA $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
14111509
borrador p/pizarra proarte20Unidadborrador p/pizarra proarte02-002-002-142 BORRADOR PARA PIZARRA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111509
cuchillo cartonero ancho40Unidadcuchillo cartonero ancho02-002-002-097 CUCHILLO CARTONERO $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
44122001
Archivadores 1/2 OFICO ANCHO AUCA50UnidadArchivadores 1/2 OFICO ANCHO AUCA02-002-002-005 ARCHIVADORES 1/2 OFICIO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
14111509
Set separador 6 pos. oficio130UnidadSet separador 6 pos. oficio02-002-002-077 SEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111509
lapiz pasta rojo paper p/mediana300Unidadlapiz pasta rojo paper p/mediana02-002-002-193 LAPIZA PASTA ROJO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
sobre 1/2 oficio blanco400Unidadsobre 1/2 oficio blanco02-002-002-078 SOBRE 1/2 OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de escritorio700UnidadArtículos de escritorio02-002-002-038 LAPIZ PASTA AZUL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.100 $ 58.100
Total Neto $ 188.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.804
TOTAL OC $ 224.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.