Orden de Compra. Nº
1641-2353-SE07
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PROGRAMA MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-2353-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA MAYO BODEGA ECONOMATO SRA. JULIANA GUERRA JEFDE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
35803,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T.
77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica
1000
Unidad
Cubertería desechable doméstica
02-006-001-025 REVOLVEDOR PLASTICO PARA CAFE
$ 2,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 1.770
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
Tazas o vasos desechables domésticos
02-006-001-024 VASO DESECHABLES 240 CC
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.400
14111509
pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio
2
Unidad
pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio
02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA
$ 12.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.880
$ 24.880
14111509
libreta c/indice telefonico rem
10
Unidad
libreta c/indice telefonico rem
02-002-002-165 LIBRETA CON INDICE
$ 541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.410
$ 5.410
14111509
resma papel roneo B carta 56 grs. P. ind.
15
Unidad
resma papel roneo B carta 56 grs. P. ind.
02-002-002-064 PAPEL RONEO B CARTA
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
14111509
borrador p/pizarra proarte
20
Unidad
borrador p/pizarra proarte
02-002-002-142 BORRADOR PARA PIZARRA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111509
cuchillo cartonero ancho
40
Unidad
cuchillo cartonero ancho
02-002-002-097 CUCHILLO CARTONERO
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.280
44122001
Archivadores 1/2 OFICO ANCHO AUCA
50
Unidad
Archivadores 1/2 OFICO ANCHO AUCA
02-002-002-005 ARCHIVADORES 1/2 OFICIO
$ 524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
14111509
Set separador 6 pos. oficio
130
Unidad
Set separador 6 pos. oficio
02-002-002-077 SEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
14111509
lapiz pasta rojo paper p/mediana
300
Unidad
lapiz pasta rojo paper p/mediana
02-002-002-193 LAPIZA PASTA ROJO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111509
sobre 1/2 oficio blanco
400
Unidad
sobre 1/2 oficio blanco
02-002-002-078 SOBRE 1/2 OFICIO
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111509
Artículos de escritorio
700
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-038 LAPIZ PASTA AZUL
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.100
$ 58.100
Total Neto
$ 188.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.804
TOTAL OC
$ 224.244
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.