Orden de Compra. Nº1641-2765-SE22 "SVS 03/2022/ LIC. 1641-124-LQ20/RADIOFARMACOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-2765-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SVS 03/2022/ LIC. 1641-124-LQ20/RADIOFARMACOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-124-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3592
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2022, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 450265,8
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGM Nuclear S.A.
Razón Social CGM NUCLEAR S A
R.U.T. 96.757.080-k
Sucursal CGM Nuclear S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41106006
Radionucleótidos o radionucleósidos10Frasco01-002-216-112 @ RADIOFARMACO LIOFILIZADO PARA MARCAJE DE GANGLIO CENTINELARADIOFARMACO NANOCOLOIDE FR $ 124.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.900 $ 1.249.900
41106006
Radionucleótidos o radionucleósidos8Frasco01-001-216-103@RADIOFARMACO EC (ESTANDARIZADO) POLV LIOF FARADIOFARMACO EC (ESTANDARIZADO) POLV LIOF FA $ 139.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.920 $ 1.119.920
Total Neto $ 2.369.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.266
TOTAL OC $ 2.820.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.