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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-30331-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/07_2025/OCOMPRA DESDE 1641-28-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-28-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1368000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACT S.A. |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
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R.U.T. |
96.609.940-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ACT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | 10-012-002-0036 @ SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERSONAL INFORMATICO PARA DESEMPENAR LABORES DE SOPORTE DE PRIMER NIVEL | SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 247 DESDE 1641-28-LQ25
CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. |
$ 7.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200.000
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$ 7.200.000
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Total Neto
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$ 7.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.368.000
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$ 8.568.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.