Orden de Compra. Nº1641-3041-SE22 "MJA CP 03/2022 POVIDONAS 10 % LIC.1641-168-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-3041-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MJA CP 03/2022 POVIDONAS 10 % LIC.1641-168-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-168-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 53488,8
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102713
Povidona yodada36Frasco01-001-217-005 @ POVIDONA SOLUCION 10% FC 250 MLATSPOV002 POVIDONA YODADA 10% FRASCO DOSIFICADOR X 250ML marca DIFEMPHARMA caja x 36 $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios420Frasco01-001-217-008 @ POVIDONA YODADA 10 % SOL TOPICA FC 30 MATSPOV004 POVIDONA YODADA 10% FRASCO GOTARIO 50ML marca DIFEMPHARMA caja x 35 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
Total Neto $ 281.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.489
TOTAL OC $ 335.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.