Orden de Compra. Nº1641-31509-SE25 "EFB 08_2025 COMPRA DESDE 1641-9-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-31509-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra EFB 08_2025 COMPRA DESDE 1641-9-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4996
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna *
Impuesto 154850
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RADO CHILE SPA
Razón Social Servicios de Administración y Gestión RADO SPA
R.U.T. 76.178.813-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RADO CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103504
Armarios o depósitos de flujo laminar1Global10-011-001-0317 @ MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD ESCOMANTENCION PREVENTIVA GABINETES DE BIOSEGURIDAD ESCO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 CUOTA 28/36 $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
41103504
Armarios o depósitos de flujo laminar1Unidad10-011-001-0319 @ MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD LABONCOMANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD LABONCO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 CUOTA 28/36 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 815.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.850
TOTAL OC $ 969.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.