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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-3200-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOC 04-2018 /DESDE 1641-80-LQ16 PROGRAMA INSUMOS G |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-80-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLASTIVAL |
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Razón Social |
DANIEL ALEJANDRO PARRA MORALES
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R.U.T. |
15.069.725-5 |
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Sucursal |
PLASTIVAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 15000 | Unidad | BOLSA BASURA TRANSPARENTE 50 X 70 | BOLSA BASURA TRANSPARENTE 50 X 70 X 30 MICRONES DE ESPESOR, BAJA DENSIDAD,MAT VIRGEN, FLETE PAGADO, DESPACHO 48 HR |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.