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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-3294-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DESADUANAMIENTO PARA MEDICINA NUCLEAR/ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2017, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
127636,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agencia de aduana eduardo ivan campos malgue |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
10.105.041-6 |
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Sucursal |
agencia de aduana eduardo ivan campos malgue |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90121502
| Agencias de viajes | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE DESADUANAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO PARA MEDICINA NUCLEAR | SERVICIO DE DESADUANAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO PARA MEDICINA NUCLEAR |
$ 671.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 671.770
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$ 671.770
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Total Neto
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$ 671.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.636
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$ 799.406
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.