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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-34474-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2025/OCOMPRA DESDE 1641-496-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-496-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2873950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Global | 10-013-003-0075 @ SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALA CUNA | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALA CUNA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. |
$ 15.126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126.050
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$ 15.126.050
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Total Neto
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$ 15.126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.873.950
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$ 18.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.