Orden de Compra. Nº
1641-3517-SE07
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PROGRAMA JUNIO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-3517-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA JUNIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA JUNIO BODEGA ECONOMATO SRA. JULIANA GUERRA JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-223-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
39798,35
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T.
78.837.490-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181505
TAPA WC BLANCA
3
Unidad
TAPA WC BLANCA
02-003-004-071 TAPA WC
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31231308
SOLDADURA BRONCE 3/32
5
Unidad
SOLDADURA BRONCE 3/32
02-003-004-061 SOLDADURA DE BRONCE
$ 9.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.495
$ 45.495
23171509
SOLDADURA PINTA AZUL 3/32
10
Unidad
SOLDADURA PINTA AZUL 3/32
02-003-004-104 SOLDADURA EN BARRA 3/32
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
47121807
DESAGUE LAVATORIO C/REBALSE 1.1/4
10
Unidad
DESAGUE LAVATORIO C/REBALSE 1.1/4
02-003-004-047 DESAGUE COMPLETO
$ 1.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.720
$ 14.720
30181505
TORNILLO ANCLAJE WC (SET)
12
Unidad
TORNILLO ANCLAJE WC (SET)
02-003-004-220 SET ANCLAJE PARA WC
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
40141716
SIFON LAVATORIO 1.1/4
20
Unidad
SIFON LAVATORIO 1.1/4
02-003-004-098 SIFON 1 1/4"PLASTICO P/LAVATORIO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31231302
CODO SO 3/4 X 3/4 HI BRONCE
50
Unidad
CODO SO 3/4 X 3/4 HI BRONCE
02-003-004-027 CODO TERMINACION 3/4 HILO INTERIOR
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
31231302
CODO SO 3/4 X 3/4 HE BRONCE
50
Unidad
CODO SO 3/4 X 3/4 HE BRONCE
02-003-004-026 CODO TERMINACION 3/4" HILO EXTERIOR
$ 1.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.700
$ 63.700
Total Neto
$ 209.465
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.798
TOTAL OC
$ 249.263
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.