Orden de Compra. Nº1641-3517-SE07 "PROGRAMA JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-3517-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA JUNIO BODEGA ECONOMATO SRA. JULIANA GUERRA JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-223-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 39798,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T. 78.837.490-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
TAPA WC BLANCA3UnidadTAPA WC BLANCA02-003-004-071 TAPA WC $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31231308
SOLDADURA BRONCE 3/325UnidadSOLDADURA BRONCE 3/3202-003-004-061 SOLDADURA DE BRONCE $ 9.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.495 $ 45.495
23171509
SOLDADURA PINTA AZUL 3/3210UnidadSOLDADURA PINTA AZUL 3/3202-003-004-104 SOLDADURA EN BARRA 3/32 $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
47121807
DESAGUE LAVATORIO C/REBALSE 1.1/410UnidadDESAGUE LAVATORIO C/REBALSE 1.1/402-003-004-047 DESAGUE COMPLETO $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
30181505
TORNILLO ANCLAJE WC (SET)12UnidadTORNILLO ANCLAJE WC (SET)02-003-004-220 SET ANCLAJE PARA WC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40141716
SIFON LAVATORIO 1.1/420UnidadSIFON LAVATORIO 1.1/402-003-004-098 SIFON 1 1/4"PLASTICO P/LAVATORIO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31231302
CODO SO 3/4 X 3/4 HI BRONCE50UnidadCODO SO 3/4 X 3/4 HI BRONCE02-003-004-027 CODO TERMINACION 3/4 HILO INTERIOR $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
31231302
CODO SO 3/4 X 3/4 HE BRONCE50UnidadCODO SO 3/4 X 3/4 HE BRONCE02-003-004-026 CODO TERMINACION 3/4" HILO EXTERIOR $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700
Total Neto $ 209.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.798
TOTAL OC $ 249.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.