Orden de Compra. Nº
1641-3522-SE08
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PROGRAMA MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-3522-SE08
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA MAYO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
287512,75
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T.
77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111504
Papel contínuo
5
Caja
Papel contínuo
02-002-001-030 PAPEL ORIGINAL 5 1/2 X 9 1/2|
$ 7.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.550
$ 38.550
14111509
Artículos de escritorio
10
Caja
Artículos de escritorio
02-002-002-090 TIZA DE COLOR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111504
Papel contínuo
60
Caja
Papel contínuo
02-002-001-022 PAPEL TRIPLICADO 11X 91/2
$ 7.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 466.980
$ 466.980
14111504
Papel contínuo
15
Caja
Papel contínuo
02-002-001-020 PAPEL ORIGINAL 11 X 91/2
$ 6.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.100
$ 104.100
14111509
Artículos de escritorio
1
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA
$ 14.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
14111509
Artículos de escritorio
8
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-099 PIZARRA BLANCA 30 X40 CM
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
14111509
Artículos de escritorio
1
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-101 PIZARRA MIXTA 0.80 X 0.80
$ 11.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.710
$ 11.710
14111509
Artículos de escritorio
15
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-124 TACO CALENDARIO
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.025
$ 11.025
14111509
Artículos de escritorio
12
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-203 BANDEJA PORTAPAPELES DOBLE
$ 2.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.840
$ 33.840
14111509
Artículos de escritorio
3
Unidad
Artículos de escritorio
02-007-001-175 PIZARRA CORCHO 0.90X 1.0
$ 16.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.220
$ 50.220
44122109
Sujetadores de velcro
20
Metro Lineal
Sujetadores de velcro
02-001-004-027 VELCRO 5 CM DE ANCHO BLANCO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
14111509
Artículos de escritorio
350
Resma
Artículos de escritorio
02-002-002-057-00 PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 528.500
$ 528.500
14111509
Artículos de escritorio
100
Resma
Artículos de escritorio
02-002-002-058 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.000
$ 179.000
Total Neto
$ 1.513.225
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.513
TOTAL OC
$ 1.800.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.