Orden de Compra. Nº1641-3522-SE08 "PROGRAMA MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-3522-SE08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA MAYO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 287512,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
Papel contínuo5CajaPapel contínuo02-002-001-030 PAPEL ORIGINAL 5 1/2 X 9 1/2| $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.550 $ 38.550
14111509
Artículos de escritorio10CajaArtículos de escritorio02-002-002-090 TIZA DE COLOR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111504
Papel contínuo60CajaPapel contínuo02-002-001-022 PAPEL TRIPLICADO 11X 91/2 $ 7.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.980 $ 466.980
14111504
Papel contínuo15CajaPapel contínuo02-002-001-020 PAPEL ORIGINAL 11 X 91/2 $ 6.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.100 $ 104.100
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorio02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
14111509
Artículos de escritorio8UnidadArtículos de escritorio02-002-002-099 PIZARRA BLANCA 30 X40 CM $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorio02-002-002-101 PIZARRA MIXTA 0.80 X 0.80 $ 11.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.710 $ 11.710
14111509
Artículos de escritorio15UnidadArtículos de escritorio02-002-002-124 TACO CALENDARIO $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.025 $ 11.025
14111509
Artículos de escritorio12UnidadArtículos de escritorio02-002-002-203 BANDEJA PORTAPAPELES DOBLE $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840
14111509
Artículos de escritorio3UnidadArtículos de escritorio02-007-001-175 PIZARRA CORCHO 0.90X 1.0 $ 16.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
44122109
Sujetadores de velcro20Metro LinealSujetadores de velcro02-001-004-027 VELCRO 5 CM DE ANCHO BLANCO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
14111509
Artículos de escritorio350ResmaArtículos de escritorio02-002-002-057-00 PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.500 $ 528.500
14111509
Artículos de escritorio100ResmaArtículos de escritorio02-002-002-058 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
Total Neto $ 1.513.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.513
TOTAL OC $ 1.800.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.