Orden de Compra. Nº1641-3542-SE23 "RGA/ LIC. 1641-86-LR22/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS, INMUNOFIJACION Y BANDAS OLIGOCLONALES/FEBRERO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-3542-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra RGA/ LIC. 1641-86-LR22/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS, INMUNOFIJACION Y BANDAS OLIGOCLONALES/FEBRERO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-86-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4410
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023 las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 1453245,4
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.T.i. LTDA
Razón Social DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA
R.U.T. 89.921.900-7
Sucursal D.T.i. LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas57Unidad no definida03-002-246-0032 @ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN ORINADETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN ORINA $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.340 $ 206.340
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas56Unidad03-002-246-0034 @ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN ORINADETERMINACION INMUNOFIJACION EN ORINA $ 38.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168.320 $ 2.168.320
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas147Unidad03-002-246-0031 @ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN SUERO ELECTROFORESIS PROTEINAS EN SUERO MARCA HELENA $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.140 $ 532.140
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas2Unidad03-002-246-0035 @ DETERMINACION ESTUDIO BANDAS OLIGOCLONALES DETERMINACION ESTUDIO BANDAS OLIGOCLONALES $ 52.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.540 $ 105.540
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas104Unidad03-002-246-0033 @ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN SUERODETERMINACION INMUNOFIJACION EN SUERO $ 44.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.636.320 $ 4.636.320
Total Neto $ 7.648.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.453.245
TOTAL OC $ 9.101.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.