Orden de Compra. Nº1641-39-SE19 "SVS 01/2019 M PREVENTIVA EQ GAMMA CAMARA LP 1641-177-LP "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-39-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SVS 01/2019 M PREVENTIVA EQ GAMMA CAMARA LP 1641-177-LP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-177-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.006.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 2120795,58
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DRJ
Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA
R.U.T. 76.110.429-2
Sucursal DRJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación10Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA CUOTA Nº 15 A LA 24 MESES DICIEMBRE/2018 A SEPTIEMBRE 2019 POR EL TOTAL RESTAMTE DE LA LICITACION.MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA CUOTA Nº 15 A LA 24 MESES DICIEMBRE/2018 A SEPTIEMBRE 2019 POR EL TOTAL RESTAMTE DE LA LICITACION. $ 1.116.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.162.080 $ 11.162.082
Total Neto $ 11.162.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.120.796
TOTAL OC $ 13.282.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.