Orden de Compra. Nº1641-4033-SE07 "COMPRA DE MEDICAMENTO ID 1641-189-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4033-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO ID 1641-189-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA FARMACIA AGOSTO 2007. SRA. JULIANA GUERRA SAAVEDRA JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-171-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 142203,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101511
Amoxicilina2079ComprimidoAmoxicilinaSULBACTAM 500MG.-AMOXICILINA 500MG. CM., COD. 213-129 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.440 $ 748.440
Total Neto $ 748.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.204
TOTAL OC $ 890.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.