Orden de Compra. Nº1641-4077-SE08 "PROGRAMA JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4077-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2008
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA JUNIO 2008 BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-234-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 29999,157
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T. 76.049.600-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoCartuchos de tinta02-002-001-054 CARTUCHO EPSON STYLUS MAGENTA C 63 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoCartuchos de tinta02-002-001-070 CARTUCHO EPSON STYLUS NEGRO C 63 $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)1UnidadMemoria de acceso aleatorio (RAM)02-002-001-089 MEMORIA 512 MB, 256 MB $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta02-002-001-185 TINTA IMPRESORA EPSON C 67 $ 4.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.324 $ 19.324
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta02-002-001-198 CARTUCHO TINTA CANON PG NEGRO $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.428 $ 31.428
44103103
Tóner1UnidadTóner02-002-001-236 TONER HP LASERJET 2015DN $ 39.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.873 $ 39.873
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadTrackballs y mouse de computador02-002-001-188 MOUSE PS/2 (MINIDIN) $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.830 $ 29.830
Total Neto $ 157.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.999
TOTAL OC $ 187.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.