Orden de Compra. Nº1641-4483-SE07 "O/C GENERADA DE LA ID 1641-234-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4483-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2007
Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA DE LA ID 1641-234-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRA. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-234-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 26719,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA
R.U.T. 5.574.719-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
02-002-001-075 CARTUCHO TINTA IMPRESORA SO20187 EPSON 6605Unidad02-002-001-075 CARTUCHO TINTA IMPRESORA SO20187 EPSON 66002-002-001-075 CARTUCHO TINTA IMPRESORA SO20187 EPSON 660 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
44103101
02-02-001-008- CINTA IMPR. EPSON 875012Unidad02-02-001-008- CINTA IMPR. EPSON 875002-02-001-008- CINTA IMPR. EPSON 8750 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
44103101
02-02-001-013 CINTA IMPR. PANASONIC KXP 17010Unidad02-02-001-013 CINTA IMPR. PANASONIC KXP 17002-02-001-013 CINTA IMPR. PAMASONIC KXP 170 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
43202004
02-002-001-017 DISQUETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD (COTIZAR CON MARCA) VERBATIM200Unidad02-002-001-017 DISQUETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD (COTIZAR CON MARCA) VERBATIM02-002-001-017 DISQUETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD (COTIZAR CON MARCA) $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 140.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.720
TOTAL OC $ 167.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.