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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-4591-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
moc PROGRAMA INSUMOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-678-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la ley de presupuesto 2022 las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha de la factura aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
161120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AFFARIP |
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Razón Social |
ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO
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R.U.T. |
2.970.275-6 |
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Sucursal |
AFFARIP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 40000 | Unidad | SOBRE DE PAPEL BLANCO IMPRESO 1/4 K | SOBRE DE PAPEL BLANCO IMPRESO 1/4 K |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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44121506
| Sobres estándar | 12000 | Unidad | SOBRE BLANCO DE PAPEL 1 KILO | SOBRE BLANCO DE PAPEL 1 KILO |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 848.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.120
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$ 1.009.120
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.