Orden de Compra. Nº1641-4591-AG22 "moc PROGRAMA INSUMOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-678-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4591-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra moc PROGRAMA INSUMOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-678-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5087
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la ley de presupuesto 2022 las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha de la factura aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 161120
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFFARIP
Razón Social ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO
R.U.T. 2.970.275-6
Sucursal AFFARIP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar40000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO IMPRESO 1/4 KSOBRE DE PAPEL BLANCO IMPRESO 1/4 K $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
44121506
Sobres estándar12000UnidadSOBRE BLANCO DE PAPEL 1 KILOSOBRE BLANCO DE PAPEL 1 KILO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
Total Neto $ 848.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.120
TOTAL OC $ 1.009.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 2.970.275-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.