Orden de Compra. Nº1641-4646-SE07 "O/C GENERADA DE ID 1641-151-60-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4646-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA DE ID 1641-151-60-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 78078,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio1Unidadpizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA $ 12.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
14111509
Set separador 6 pos. oficio150UnidadSet separador 6 pos. oficio02-002-002-077 SEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
lapiz pasta rojo paper p/mediana300Unidadlapiz pasta rojo paper p/mediana02-002-002-193 LAPIZA PASTA ROJO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
sobre 1/2 oficio blanco400Unidadsobre 1/2 oficio blanco02-002-002-078 SOBRE 1/2 OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de escritorio500UnidadArtículos de escritorio02-002-002-038 LAPIZ PASTA AZUL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
14111509
Artículos de escritorio30UnidadArtículos de escritorio02-002-002-085 TIJERA METALICA PARA OFICINA $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.860
14111509
Artículos de escritorio30UnidadArtículos de escritorio02-002-002-095 CORCHETERA MEDIANA $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
14111509
Artículos de escritorio10UnidadArtículos de escritorio02-002-002-108 CINTA DE VIDEO MINI DVM $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.640 $ 18.640
50201706
Café100TarroCafé02-001-001-030 cafe en polvo tarro $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700
50161814
Dúlces con azúcar o sustitutos150kilogramoDúlces con azúcar o sustitutos02-001-001-012 azucar (ianza) $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.300 $ 57.300
Total Neto $ 410.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.079
TOTAL OC $ 489.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.