Orden de Compra. Nº
1641-4646-SE07
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O/C GENERADA DE ID 1641-151-60-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-4646-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
O/C GENERADA DE ID 1641-151-60-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
78078,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T.
77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio
1
Unidad
pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio
02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA
$ 12.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.440
$ 12.440
14111509
Set separador 6 pos. oficio
150
Unidad
Set separador 6 pos. oficio
02-002-002-077 SEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111509
lapiz pasta rojo paper p/mediana
300
Unidad
lapiz pasta rojo paper p/mediana
02-002-002-193 LAPIZA PASTA ROJO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111509
sobre 1/2 oficio blanco
400
Unidad
sobre 1/2 oficio blanco
02-002-002-078 SOBRE 1/2 OFICIO
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111509
Artículos de escritorio
500
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-038 LAPIZ PASTA AZUL
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
14111509
Artículos de escritorio
30
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-085 TIJERA METALICA PARA OFICINA
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.860
$ 16.860
14111509
Artículos de escritorio
30
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-095 CORCHETERA MEDIANA
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
14111509
Artículos de escritorio
10
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-108 CINTA DE VIDEO MINI DVM
$ 1.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.640
$ 18.640
50201706
Café
100
Tarro
Café
02-001-001-030 cafe en polvo tarro
$ 1.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.700
$ 179.700
50161814
Dúlces con azúcar o sustitutos
150
kilogramo
Dúlces con azúcar o sustitutos
02-001-001-012 azucar (ianza)
$ 382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.300
$ 57.300
Total Neto
$ 410.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.079
TOTAL OC
$ 489.019
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.