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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-4669-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA JULIIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-274-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 3255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
26980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MERBILHAA VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.797.420-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| TAPA CUBRE CHUPETE MARCA NUK PARA MAMADERA ARO UNIVERSAL. | 1000 | Unidad | TAPA CUBRE CHUPETE MARCA NUK PARA MAMADERA ARO UNIVERSAL. | 02-001-001-004 CUBRECHUPETES PARA MAMADERA GRANDE (se evaluará producto antes de adjudicar) |
$ 142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.000
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$ 142.000
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Total Neto
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$ 142.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.980
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$ 168.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.