Orden de Compra. Nº1641-475-SE07 "ID 1641-20 Y 21-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-475-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2007
Nombre de la Orden de Compra ID 1641-20 Y 21-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA FARMACIA FEBRERO 2007. SRA. JULIANA GUERRA SAAVEDRA JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-20-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 398886
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51111503
Carboplatina6Frasco AmpollaCarboplatinaCARBOPLATINO FA 150 MG SOLN. I.V., COD. 219-008 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
51201503
Mofetil micofenolato, nombre comercial Linfonex420UnidadMofetil micofenolato, nombre comercial LinfonexMICOFENOLATO MOFETIL 500MG M.R. LINFONEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
51201802
Filgrastim60UnidadFilgrastimFILGRASTIM VIAL 300 UG/1 ML., COD. 216-044 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
Total Neto $ 2.099.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 398.886
TOTAL OC $ 2.498.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.