Orden de Compra. Nº
1641-4875-SE07
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PROGRAMA SEPTIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-4875-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA SEPTIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-373-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
120757,16
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de escritorio
1
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-027 rodillo p/calculadora Loympia cpd 3112s-5242
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
14111509
CINTA KORES
5
Unidad
CINTA KORES
02-002-002-017 cinta maquina de escribir corriente
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.285
$ 3.285
14111509
Artículos de escritorio caja 125 u
3
Unidad
Artículos de escritorio caja 125 u
02-002-002-255 opalina lisa t/carta 150 gr cj x 100
$ 7.825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.475
$ 23.475
14111509
Artículos de escritorio caja 125 u
3
Unidad
Artículos de escritorio caja 125 u
02-002-002-254 opalina gofrada t/carta 150 gr cj x 100
$ 8.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
14111509
LIBRO ACTA 200 HJS ARON
4
Unidad
LIBRO ACTA 200 HJS ARON
02-002-002-062 libro actas 200 hjs cuadriculado
$ 1.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.764
$ 5.764
14111509
Artículos de escritorio
8
Unidad
Artículos de escritorio
02-02-002-120 rollo numerado de atencion de publico 3000 numeros cada uno en serie de dos digiotos y una letra en difernete colores
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.920
$ 11.920
14111509
MARCADOR PILOT PTA FINA PERM.
10
Unidad
MARCADOR PILOT PTA FINA PERM.
02-002-002-224 marcador indeleble pilot punta fina color rojo
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
14111509
roneo carta b
20
Unidad
roneo carta b
02-002-002-064 papel roneo B carta
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
14111509
Artículos de escritorio
50
Unidad
Artículos de escritorio
02-002-002-097 cuchillo cartonero
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
14111509
CLIPS 80 MM ARSI
150
Unidad
CLIPS 80 MM ARSI
02-002-002-022 clip 80 mm cj x 100
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.750
$ 42.750
14111509
CLIPS 28 MM HAND
300
Unidad
CLIPS 28 MM HAND
02-002-002-021 clip 28-33 mm cj x 100
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
14111509
ARCHIVADOR PALKANCA OF.ISOFIT
200
Unidad
ARCHIVADOR PALKANCA OF.ISOFIT
02-002-002-006- archivador palanca oficio
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
14111509
MARCAdor m-10 pentel
500
Unidad
MARCAdor m-10 pentel
02-002-002-042 lapiz pentel M 10 (negro-azul)
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361.500
$ 361.500
Total Neto
$ 635.564
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.757
TOTAL OC
$ 756.321
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.