Orden de Compra. Nº1641-4875-SE07 "PROGRAMA SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4875-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA SEPTIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-373-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 120757,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorio02-002-002-027 rodillo p/calculadora Loympia cpd 3112s-5242 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
14111509
CINTA KORES5UnidadCINTA KORES02-002-002-017 cinta maquina de escribir corriente $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.285 $ 3.285
14111509
Artículos de escritorio caja 125 u3UnidadArtículos de escritorio caja 125 u02-002-002-255 opalina lisa t/carta 150 gr cj x 100 $ 7.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.475 $ 23.475
14111509
Artículos de escritorio caja 125 u3UnidadArtículos de escritorio caja 125 u02-002-002-254 opalina gofrada t/carta 150 gr cj x 100 $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
14111509
LIBRO ACTA 200 HJS ARON4UnidadLIBRO ACTA 200 HJS ARON02-002-002-062 libro actas 200 hjs cuadriculado $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.764 $ 5.764
14111509
Artículos de escritorio8UnidadArtículos de escritorio02-02-002-120 rollo numerado de atencion de publico 3000 numeros cada uno en serie de dos digiotos y una letra en difernete colores $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
14111509
MARCADOR PILOT PTA FINA PERM.10UnidadMARCADOR PILOT PTA FINA PERM.02-002-002-224 marcador indeleble pilot punta fina color rojo $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
14111509
roneo carta b20Unidadroneo carta b02-002-002-064 papel roneo B carta $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
14111509
Artículos de escritorio50UnidadArtículos de escritorio02-002-002-097 cuchillo cartonero $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
14111509
CLIPS 80 MM ARSI150UnidadCLIPS 80 MM ARSI02-002-002-022 clip 80 mm cj x 100 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
14111509
CLIPS 28 MM HAND300UnidadCLIPS 28 MM HAND02-002-002-021 clip 28-33 mm cj x 100 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
14111509
ARCHIVADOR PALKANCA OF.ISOFIT200UnidadARCHIVADOR PALKANCA OF.ISOFIT02-002-002-006- archivador palanca oficio $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111509
MARCAdor m-10 pentel500UnidadMARCAdor m-10 pentel02-002-002-042 lapiz pentel M 10 (negro-azul) $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.500 $ 361.500
Total Neto $ 635.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.757
TOTAL OC $ 756.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.