Orden de Compra. Nº1641-4876-SE07 "PROGRAMA SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4876-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA SEPTIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-373-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 31327,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T. 9.364.224-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Block proarte medio nº99 1/8 20hjs. 37,7 x 27cm.5UnidadBlock proarte medio nº99 1/8 20hjs. 37,7 x 27cm.02-002-002-181 block dibujo grande $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375 $ 2.375
14111509
Marcador tiralineas Gabba negro M27-N15UnidadMarcador tiralineas Gabba negro M27-N02-002-002-048 marcador de transparencia $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235
14111509
Pegamento Cola fria 120 grs Hand15UnidadPegamento Cola fria 120 grs Hand02-002-002-107 cola fria uso escritorio (medida) $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
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Portaminas 0.5 metal-plast negro GHM MPB20UnidadPortaminas 0.5 metal-plast negro GHM MPB02-02-002-157 boligrafos-portaminas $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
14111509
Papel rollo fax Italfax 216x30 x 27 mtx 13 55 gr blco R.term. 0c40UnidadPapel rollo fax Italfax 216x30 x 27 mtx 13 55 gr blco R.term. 0c02-002-002-056 papel fax 216x30 $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
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Marcadores Perm.p/redonda negro selloffice150UnidadMarcadores Perm.p/redonda negro selloffice02-002-002-071 plumones $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
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Marcadores p/pizarra/redonda negro selloffice200UnidadMarcadores p/pizarra/redonda negro selloffice02-002-002-043 lapiz pizarron (plumon no permanente) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
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Block de notas memo stick isofit 76x76 x unid. 654200UnidadBlock de notas memo stick isofit 76x76 x unid. 65402-002-002-103 block autoadhesivo 76x76 mm $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
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Corchetes 26/6 x 1000 unidades Hand200UnidadCorchetes 26/6 x 1000 unidades Hand02-002-002-025 corchetes 26/6 cj x 1000 $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
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Destacador form.lapiz isofit250UnidadDestacador form.lapiz isofit02-002-002-030 destacadores de escritura $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
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Acco Clips metal super Hand1000UnidadAcco Clips metal super Hand02-002-002-114 accoclip metalico cj x 50 ud $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 164.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.327
TOTAL OC $ 196.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.