Orden de Compra. Nº
1641-4876-SE07
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PROGRAMA SEPTIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-4876-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA SEPTIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-373-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
31327,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T.
9.364.224-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Block proarte medio nº99 1/8 20hjs. 37,7 x 27cm.
5
Unidad
Block proarte medio nº99 1/8 20hjs. 37,7 x 27cm.
02-002-002-181 block dibujo grande
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.375
$ 2.375
14111509
Marcador tiralineas Gabba negro M27-N
15
Unidad
Marcador tiralineas Gabba negro M27-N
02-002-002-048 marcador de transparencia
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.235
$ 2.235
14111509
Pegamento Cola fria 120 grs Hand
15
Unidad
Pegamento Cola fria 120 grs Hand
02-002-002-107 cola fria uso escritorio (medida)
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
14111509
Portaminas 0.5 metal-plast negro GHM MPB
20
Unidad
Portaminas 0.5 metal-plast negro GHM MPB
02-02-002-157 boligrafos-portaminas
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
14111509
Papel rollo fax Italfax 216x30 x 27 mtx 13 55 gr blco R.term. 0c
40
Unidad
Papel rollo fax Italfax 216x30 x 27 mtx 13 55 gr blco R.term. 0c
02-002-002-056 papel fax 216x30
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.600
$ 22.600
14111509
Marcadores Perm.p/redonda negro selloffice
150
Unidad
Marcadores Perm.p/redonda negro selloffice
02-002-002-071 plumones
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
14111509
Marcadores p/pizarra/redonda negro selloffice
200
Unidad
Marcadores p/pizarra/redonda negro selloffice
02-002-002-043 lapiz pizarron (plumon no permanente)
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
14111509
Block de notas memo stick isofit 76x76 x unid. 654
200
Unidad
Block de notas memo stick isofit 76x76 x unid. 654
02-002-002-103 block autoadhesivo 76x76 mm
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.400
$ 36.400
14111509
Corchetes 26/6 x 1000 unidades Hand
200
Unidad
Corchetes 26/6 x 1000 unidades Hand
02-002-002-025 corchetes 26/6 cj x 1000
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111509
Destacador form.lapiz isofit
250
Unidad
Destacador form.lapiz isofit
02-002-002-030 destacadores de escritura
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.500
$ 26.500
14111509
Acco Clips metal super Hand
1000
Unidad
Acco Clips metal super Hand
02-002-002-114 accoclip metalico cj x 50 ud
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 164.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.327
TOTAL OC
$ 196.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.