Orden de Compra. Nº1641-4983-SE20 "MRM/LIC 1641-246-LQ19/MES FEBRERO Y MARZO 2020/ RES APRUEBA CTTO. Nº 883 14/02/2020"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-4983-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MRM/LIC 1641-246-LQ19/MES FEBRERO Y MARZO 2020/ RES APRUEBA CTTO. Nº 883 14/02/2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-246-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8634
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAYNER
Razón Social LAYNER SPA
R.U.T. 76.034.985-2
Sucursal LAYNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Global10-012-001-0015 SERVICIOS DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA PARA MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 202010-012-001-0015 SERVICIOS DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA PARA MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2020 $ 7.564.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564.547 $ 7.564.547
80111701
Servicios de contratación de personal1Global10-012-001-0015 SERVICIOS DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA PARA MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 202010-012-001-0015 SERVICIOS DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA PARA MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2020 $ 7.767.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.767.593 $ 7.767.593
Total Neto $ 15.332.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.332.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.