Orden de Compra. Nº1641-5051-SE07 "O/C GENERADA DE ID 1641-151-60-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-5051-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA DE ID 1641-151-60-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA SEPTIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 39079,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 77.718.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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pizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio2Unidadpizarra 0,70 * 100 blanca con m/aluminio02-002-002-098 PIZARRA 0.70 X 100 CM FORMALITA BLANCA COMPLETA $ 12.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
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lapiz pasta rojo paper p/mediana500Unidadlapiz pasta rojo paper p/mediana02-002-002-193 LAPIZA PASTA ROJO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111509
sobre 1/2 oficio blanco400Unidadsobre 1/2 oficio blanco02-002-002-078 SOBRE 1/2 OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
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Artículos de escritorio600UnidadArtículos de escritorio02-002-002-038 LAPIZ PASTA AZUL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
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Artículos de escritorio30UnidadArtículos de escritorio02-002-002-085 TIJERA METALICA PARA OFICINA $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.860
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Artículos de escritorio30UnidadArtículos de escritorio02-002-002-095 CORCHETERA MEDIANA $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
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Artículos de escritorio10UnidadArtículos de escritorio02-002-002-108 CINTA DE VIDEO MINI DVM $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.640 $ 18.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos50PaqueteGalletas dulces o pastelitos02-001-001-032 GALLETAS (10 GRETEL, 10 KUKY, 10 TRITON, 10 CRAQUER,5 SALADAS, 5 SODA INTEGRAL) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 205.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.079
TOTAL OC $ 244.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.