Orden de Compra. Nº1641-5156-SE07 " O/C GENERADA DE LA ID 1641-341-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-5156-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2007
Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA DE LA ID 1641-341-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA SEPTIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-341-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 18551,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA
R.U.T. 5.574.719-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tinta02-002-001-054 cartucho Epson stylus magenta c 63 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
46182206
Soportes para muñecas10UnidadSoportes para muñecas02-002-001-094 apoya muñecas $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta02-002-01-015 cartucho epson stylus cyan c 63 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta02-002-001-075 cartucho tinta impresora so20187 epson 660 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
43211708
Trackballs y mouse de computador2UnidadTrackballs y mouse de computador02-002-001-193 mouse serial $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
Total Neto $ 97.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.552
TOTAL OC $ 116.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.