Orden de Compra. Nº1641-5192-SE19 "DRM/072019/COMPRA DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-5192-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2019
Nombre de la Orden de Compra DRM/072019/COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10917 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY Nº 21.125 DE PRESUPUESTOS 2019, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 318596,56
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HIDROBOMBAS LIMITADA
Razón Social COMERCIAL HIDROBOMBAS LIMITADA
R.U.T. 79.869.510-K
Sucursal COMERCIAL HIDROBOMBAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidaCOMPRA DE MATERIALES PARA EL HSJD RESOL Nº 3223 FECHA 09-07-2019 CDP Nº 2484 SEGÚN COTIZACION N° 35886 COMPRA DE MATERIALES PARA EL HSJD RESOL Nº 3223 FECHA 09-07-2019 CDP Nº 2484 SEGÚN COTIZACION N° 35886 $ 680.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.996 $ 680.996
40151510
Bombas de agua1GlobalCOMPRA DE MATERIALES PARA EL HSJD RESOL Nº 3223 FECHA 09-07-2019 CDP Nº 2484 SEGÚN COTIZACION N° 35885 COMPRA DE MATERIALES PARA EL HSJD RESOL Nº 3223 FECHA 09-07-2019 CDP Nº 2484 SEGÚN COTIZACION N° 35885 $ 995.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.828 $ 995.828
Total Neto $ 1.676.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.597
TOTAL OC $ 1.995.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.