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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-5274-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
moc 07 TD SAL REFINADA PARA TTO. DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la ley de presupuesto 2020 las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha de la factura aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
783750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STREAMWATER |
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Razón Social |
Ingenieria y Equipos para el Tratamiento de aguas
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R.U.T. |
76.269.230-9 |
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Sucursal |
STREAMWATER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12162301
| Agentes de curación que se da en el agua | 25000 | kilogramo | 02-003-006-003
SAL REFINADA PARA TTO DE AGUA | 02-003-006-003
SAL REFINADA PARA TTO DE AGUA |
$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.125.000
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$ 4.125.000
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Total Neto
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$ 4.125.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 783.750
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$ 4.908.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.