Orden de Compra. Nº1641-5438-SE07 "COMPRA DE MEDICAMENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-5438-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA FARMACIA OCTUBRE 2007. STA. CARLA MENENDEZ JEDE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-171-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 395200
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181706
SOLU CORTEF 100 mg x 1 f.a.2600UnidadSOLU CORTEF 100 mg x 1 f.a.HIDROCORTISONA SUCC. 100MG. FA., COD. 213-064 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000
Total Neto $ 2.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.200
TOTAL OC $ 2.475.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.