Orden de Compra. Nº1641-5500-CC23 "ODP-BV 04-2023/CC SUMINISTRO NUTRICION PARENTERAL 1122317-31-LR22 - RECETARIO MAGISTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-5500-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ODP-BV 04-2023/CC SUMINISTRO NUTRICION PARENTERAL 1122317-31-LR22 - RECETARIO MAGISTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-31-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la ley de Presupuestos 2023, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 5501155,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 120Unidad no definida01-001-511-0038 PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 0-250 ML01-001-511-0038 PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 0-250 ML $ 60.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290.000 $ 7.290.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 76Unidad no definida01-001-511-0039 PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 251-500 ML01-001-511-0039 PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 251-500 ML $ 60.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.617.000 $ 4.617.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 96Unidad no definida01-001-511-0040 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 501-1000 ML01-001-511-0040 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 501-1000 ML $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 93Unidad no definida01-001-511-0041 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 1001-2000 ML01-001-511-0041 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 1001-2000 ML $ 79.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.407.450 $ 7.407.450
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 39Unidad no definida01-001-511-0042 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 2001-3000 ML01-001-511-0042 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 2001-3000 ML $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.159.000 $ 3.159.000
Total Neto $ 28.953.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.501.156
TOTAL OC $ 34.454.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.