Orden de Compra. Nº1641-565-SE22 "drm/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-7-LR21/NOVIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-565-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra drm/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-7-LR21/NOVIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-7-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SSMOCLEY DE PRESUPUESTO AÑO 2022 N° 21.395
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 13458333,226889
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TMI SA
Razón Social SEGURIDAD INTEGRAL TMI S.A
R.U.T. 76.170.092-8
Sucursal TMI SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Global10-013-003-0006 @ SERVICIO DE PRESTACION DE ASEO Y LIMPIEZAORDEN DE COMPRA DESDE 1641-7-LR21 CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDE A CUOTA MENSUAL. CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2021. $ 70.833.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.833.333 $ 70.833.333
Total Neto $ 70.833.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.458.333
TOTAL OC $ 84.291.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.