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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-5671-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-267-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-267-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 3255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
28234 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Osvaldo Espinoza |
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Razón Social |
OSVALDO ANTONIO ESPINOZA VALVERDE
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R.U.T. |
8.318.709-3 |
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Sucursal |
Osvaldo Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 1 | Unidad | cod: 02-007-002-018-00 CAMILLA DE TRANSPORTE QUE SOPORTE MAS DE 100 KILOS. | cod: 02-007-002-018-00 CAMILLA DE TRANSPORTE QUE SOPORTE MAS DE 100 KILOS |
$ 148.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.600
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$ 148.600
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Total Neto
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$ 148.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.234
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$ 176.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.