Orden de Compra. Nº1641-6038-SE07 "PROGRAMA BODEGA ECONOMATO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-6038-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA ECONOMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-497-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 106039
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO MATUS DISTRIBUIDORA DESUMINISTROS COMPUTACI
R.U.T. 52.005.174-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
Trackballs y mouse de computador5UnidadTrackballs y mouse de computador02-002-001-188 MOUSE PS/2 (MINIDIN) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras02-002-001-198 CARTUCHO TINTA CANON PG 40 NEGRO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras02-002-001-199 CARTUCHO TINTA CANON CL 41 COLOR $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras02-002-001-081 CARTUCHO TINTA HP MULTF. C 6657 COLOR $ 13.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
44103103
Tóner HP Q5949A ORIGINALES15UnidadTóner HP Q5949A ORIGINALES02-002-001-166 TONER LASERJET HP Q 5949 A $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 558.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.039
TOTAL OC $ 664.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.