Orden de Compra. Nº
1641-6623-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-287-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-6623-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-287-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1641-287-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
Santiago
Impuesto
91315,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN
Razón Social
ELECTRICIDAD GUZMAN S A
R.U.T.
79.748.470-9
Sucursal
ELECTRICIDAD GUZMAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25121701
Sistemas de conmutación de rieles
50
Unidad
0090030081 RIELES P/ MODULO
0090030081 RIELES P/ MODULO
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.450
$ 17.450
39101701
Tubos fluorescentes
300
Unidad
0090030093 TUBO FLUORESCENTE 40 W PHILLIPS
0090030093 TUBO FLUORESCENTE 40 W PHILLIPS
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
39101701
Tubos fluorescentes
200
Unidad
0090030092 TUBO FLUORESCENTE 20 W PHILLIPS
0090030092 TUBO FLUORESCENTE 20 W PHILLIPS
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.000
$ 92.000
39111801
Resistencias de lámparas
20
Unidad
0090030021 BALLATS 1X40 -2X40 W
0090030021 BALLATS 1X40 -2X40 W
$ 5.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.500
$ 110.500
39111803
Portalámparas
6
Unidad
0090030079 PORTALAMPARAS SIMPLES NO LOZA
0090030079 PORTALAMPARAS SIMPLES NO LOZA
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
39121303
Cajas eléctricas
20
Unidad
0090030028 CAJA PLASTICA CHUQUI
0090030028 CAJA PLASTICA CHUQUI
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
5
Unidad
0090030015 AUTOMATICOS MONOFASICO 10 AMPERES BTICINO
0090030015 AUTOMATICOS MONOFASICO 10 AMPERES BTICINO
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
39121543
Módulo de relés múltiples o de placa de relés
20
Unidad
0090030067 MODULO MAGIC HEMBRA 5100
0090030067 MODULO MAGIC HEMBRA 5100
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.200
$ 71.200
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
0090030064 INTERRUPTOR 9/24 BTICINO
0090030064 INTERRUPTOR 9/24 BTICINO
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710
$ 710
39121543
Módulo de relés múltiples o de placa de relés
20
Unidad
0090030122 MODULO 5180
0090030122 MODULO 5180
$ 1.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
Total Neto
$ 480.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.316
TOTAL OC
$ 571.926
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.