Orden de Compra. Nº1641-6624-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-287-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-6624-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-287-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-287-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna Santiago
Impuesto 94618,29
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orion Piping Chile S.A
Razón Social ORION CHILE, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, FABRICA
R.U.T. 76.011.705-6
Sucursal Orion Piping Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142106
Mezclas de gases inertes1Unidad0090040065 GASKET LIQUIDO 56 GR.0090040065 GASKET LIQUIDO 56 GR. $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
27111716
Llave Torx1Unidad0090040019 LLAVE BOLA 1 1/40090040019 LLAVE BOLA 1 1/4 $ 3.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.841 $ 3.841
27111716
Llave Torx20Unidad0090040024 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO FAS0090040024 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO FAS $ 11.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.640 $ 224.640
27111716
Llave Torx4Unidad0090040022 LLAVE BOLA HI 1 1/20090040022 LLAVE BOLA HI 1 1/2 $ 5.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.736 $ 22.736
40142108
Tubería de bronce3Unidad0090040056 COPLA PVC 50 MM0090040056 COPLA PVC 50 MM $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065 $ 1.065
40142108
Tubería de bronce5Unidad0090040055 COPLA PVC 40 MM0090040055 COPLA PVC 40 MM $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495 $ 1.495
40142110
Tubería de cobre2Unidad0090040253 CAÑERIA GALVANIZADA 4" TIRA X 6 MT0090040253 CAÑERIA GALVANIZADA 4" TIRA X 6 MT $ 98.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.850 $ 197.850
40142108
Tubería de bronce4Unidad0090040054 CODO TERMINACION 1/2 HILO EXTERIOR0090040054 CODO TERMINACION 1/2 HILO EXTERIOR $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
40142108
Tubería de bronce4Unidad0090040050 CODO DE BRONCE 10090040050 CODO DE BRONCE 1 $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624
40142604
Codos de tubo4Unidad0090040254 CODO GALVANIZADO 4" 90 GRADOS0090040254 CODO GALVANIZADO 4" 90 GRADOS $ 7.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.208 $ 29.208
42272217
Sifones del agua del ventilador10Unidad0090040083 SIFON 1 1/4 PLASTICO P/ LAVATORIO0090040083 SIFON 1 1/4 PLASTICO P/ LAVATORIO $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
Total Neto $ 497.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.618
TOTAL OC $ 592.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.