Orden de Compra. Nº1641-6725-SE19 "RGA/ 07-10-2019/ LIC. 1641-126-LQ18/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS AGOSTO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-6725-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2019
Nombre de la Orden de Compra RGA/ 07-10-2019/ LIC. 1641-126-LQ18/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS AGOSTO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-126-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16848 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2019, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 788771,7
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.T.i. LTDA
Razón Social DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA
R.U.T. 89.921.900-7
Sucursal D.T.i. LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas96Unidad01-002-246-0031@ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN SUEROELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN SUERO. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.880 $ 302.880
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas35Unidad01-002-246-0032@ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN ORINAELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.425 $ 110.425
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas62Unidad01-002-246-0033@ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN SUEROINMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN SUERO. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 39.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.140 $ 2.478.140
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas32Unidad01-002-246-0034@ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN ORINANMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN ORINA. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 34.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.720 $ 1.110.720
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas3Unidad01-002-246-0035@ DETERMINACION ESTUDIO BANDAS OLIGOCLONALESBANDAS OLIGOCLONALES MARCA HELENA LABORATORIES $ 49.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.265 $ 149.265
Total Neto $ 4.151.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 788.772
TOTAL OC $ 4.940.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.