Orden de Compra. Nº1641-6744-SE13 "PROGRAMA BODEGA GENERAL "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-6744-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-404-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 62358
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Etragua Limitada
Razón Social EQUIPOS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS LIMITADA
R.U.T. 78.004.340-7
Sucursal Etragua Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101604
Productos químicos alimentadores de caldera100kilogramo0090050001 anticorrosivo para calderas de vapor0090050001 anticorrosivo para calderas de vapor $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.700 $ 159.700
47101604
Productos químicos alimentadores de caldera100kilogramo0090050002 dispersante de lodo para calderas de vapòr 0090050002 dispersante de lodo para calderas de vapòr $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.500 $ 168.500
Total Neto $ 328.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.358
TOTAL OC $ 390.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.