Orden de Compra. Nº1641-6748-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-288-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-6748-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-288-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-288-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna Santiago
Impuesto 34798,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialSantaCristinaLtda
Razón Social COMERCIAL SANTA CRISTINA LIMITADA
R.U.T. 78.969.730-2
Sucursal ComercialSantaCristinaLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo4Caja0090020048 SOBERBIOS 3/16X20090020048 SOBERBIOS 3/16X2 $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.348 $ 8.348
31162204
Remaches completos1Caja0090010075 REMACHE POP 4 X6 CJ X 1000090010075 REMACHE POP 4 X6 CJ X 100 $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802 $ 802
44121904
Rellenos de tinta5Unidad0090010083 TINTA UNIVERSAL AZUL0090010083 TINTA UNIVERSAL AZUL $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
46171503
Juegos de cerraduras15Unidad0090020016 PICAPORTE SEGURIDAD 10 CM0090020016 PICAPORTE SEGURIDAD 10 CM $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.175 $ 53.175
31162204
Remaches completos1Unidad0090010074 REMACHE 3.2X6 CJ X 1000090010074 REMACHE 3.2X6 CJ X 100 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595 $ 595
11111601
Yeso30Unidad0090010085 YESO BS X KILO0090010085 YESO BS X KILO $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.910 $ 23.910
11121611
Tablero de partículas1Unidad0090010142 MELAMINA BCA 240CMX180X16/15MM0090010142 MELAMINA BCA 240CMX180X16/15MM $ 19.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.862 $ 19.862
27111803
Escuadras10Unidad0090010024 ESCUADRA METALICA 20X20 CM0090010024 ESCUADRA METALICA 20X20 CM $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830
27111803
Escuadras40Unidad0090010023 ESCUADRA DE REPISA 2X20090010023 ESCUADRA DE REPISA 2X2 $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
30111601
Cemento10Unidad0090010015 CEMENTO CORRIENTE 0090010015 CEMENTO CORRIENTE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida3Unidad0090010161 PLANCHA INTERNIT0090010161 PLANCHA INTERNIT $ 3.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.769 $ 11.769
30161509
Tablero de yeso4Unidad0090010163 PLANCHA VOLCANITA0090010163 PLANCHA VOLCANITA $ 4.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
Total Neto $ 183.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.799
TOTAL OC $ 217.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.