Orden de Compra. Nº
1641-6748-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-288-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-6748-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-288-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1641-288-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
Santiago
Impuesto
34798,69
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialSantaCristinaLtda
Razón Social
COMERCIAL SANTA CRISTINA LIMITADA
R.U.T.
78.969.730-2
Sucursal
ComercialSantaCristinaLtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
4
Caja
0090020048 SOBERBIOS 3/16X2
0090020048 SOBERBIOS 3/16X2
$ 2.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.348
$ 8.348
31162204
Remaches completos
1
Caja
0090010075 REMACHE POP 4 X6 CJ X 100
0090010075 REMACHE POP 4 X6 CJ X 100
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 802
$ 802
44121904
Rellenos de tinta
5
Unidad
0090010083 TINTA UNIVERSAL AZUL
0090010083 TINTA UNIVERSAL AZUL
$ 2.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.340
$ 10.340
46171503
Juegos de cerraduras
15
Unidad
0090020016 PICAPORTE SEGURIDAD 10 CM
0090020016 PICAPORTE SEGURIDAD 10 CM
$ 3.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.175
$ 53.175
31162204
Remaches completos
1
Unidad
0090010074 REMACHE 3.2X6 CJ X 100
0090010074 REMACHE 3.2X6 CJ X 100
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 595
$ 595
11111601
Yeso
30
Unidad
0090010085 YESO BS X KILO
0090010085 YESO BS X KILO
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.910
$ 23.910
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
0090010142 MELAMINA BCA 240CMX180X16/15MM
0090010142 MELAMINA BCA 240CMX180X16/15MM
$ 19.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.862
$ 19.862
27111803
Escuadras
10
Unidad
0090010024 ESCUADRA METALICA 20X20 CM
0090010024 ESCUADRA METALICA 20X20 CM
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.830
$ 3.830
27111803
Escuadras
40
Unidad
0090010023 ESCUADRA DE REPISA 2X2
0090010023 ESCUADRA DE REPISA 2X2
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
30111601
Cemento
10
Unidad
0090010015 CEMENTO CORRIENTE
0090010015 CEMENTO CORRIENTE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida
3
Unidad
0090010161 PLANCHA INTERNIT
0090010161 PLANCHA INTERNIT
$ 3.923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.769
$ 11.769
30161509
Tablero de yeso
4
Unidad
0090010163 PLANCHA VOLCANITA
0090010163 PLANCHA VOLCANITA
$ 4.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
Total Neto
$ 183.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.799
TOTAL OC
$ 217.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.