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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-6875-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2023/SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-14-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
60885,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BTU Tecnology SPA |
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Razón Social |
BTU TECNOLOGY SPA
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R.U.T. |
76.478.125-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BTU Tecnology SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Global | 10-013-004-0146 @ SERVICIO DE SUMINISTRO DE DUCTERIA DE CLIMATIZACION | SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT SEGUN PRESUPUESTO N° IEC/2023/HSJD-015.
1641-14-LR23 |
$ 320.452,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.452
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$ 320.452
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Total Neto
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$ 320.452
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.886
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$ 381.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.