Orden de Compra. Nº1641-6875-SE23 "drm/2023/SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE C"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-6875-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra drm/2023/SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8080
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 60885,88
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BTU Tecnology SPA
Razón Social BTU TECNOLOGY SPA
R.U.T. 76.478.125-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BTU Tecnology SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1Global10-013-004-0146 @ SERVICIO DE SUMINISTRO DE DUCTERIA DE CLIMATIZACIONSERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT SEGUN PRESUPUESTO N° IEC/2023/HSJD-015. 1641-14-LR23 $ 320.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.452 $ 320.452
Total Neto $ 320.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.886
TOTAL OC $ 381.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.