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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-6966-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
moc PROGRAMA ALIMENTACION DESDE 1641-201-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-201-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la ley de presupuesto 2020 las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha de la factura aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
164787 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NESTLE NUTRICION INFANTIL |
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Razón Social |
NESTLE CHILE SA
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R.U.T. |
90.703.000-8 |
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Sucursal |
NESTLE NUTRICION INFANTIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 42 | Caja | 02-001-001-034 / LECHE FORTIFICADORA PARA LA LECHE MATERNA | FM85 Fortificante 6 x 70 x 1 venta caja cerrada. Formato de venta caja cerrada que contiene 6 display de 70 sachet de 1 gramo. valor único de venta es caja de 420 sachet 123.900 referencia valor display 20.650 |
$ 20.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 867.300
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$ 867.300
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Total Neto
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$ 867.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.787
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$ 1.032.087
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.