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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-7013-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/CS/2023/SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-11-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
320122,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS |
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Razón Social |
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Global | 10-013-001-0002 @ MANTENCION CORRECTIVA DE GRUPOS ELECTROGENOS | SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA DE GRUPOS ELECTROGENOS
SEGUN COTIZACION N°0101918558 |
$ 1.684.855,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.684.855
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$ 1.684.855
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Total Neto
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$ 1.684.855
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 320.122
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$ 2.004.977
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.