Orden de Compra. Nº1641-7095-SE19 "RGA/ 04-11-2019/ LIC. 1641-126-LQ18/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS SEPTIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7095-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra RGA/ 04-11-2019/ LIC. 1641-126-LQ18/DETERMINACIONES DE ELECTROFORESIS SEPTIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-126-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20115
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2019, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 767048,05
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.T.i. LTDA
Razón Social DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA
R.U.T. 89.921.900-7
Sucursal D.T.i. LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcadores de electroforesis de proteínas83Unidad01-002-246-0031@ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN SUEROELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN SUERO. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.865 $ 261.865
41105337
Marcadores de electroforesis de proteínas44Unidad01-002-246-0032@ DETERMINACION ELECTROFORESIS PROTEINAS EN ORINAELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.820 $ 138.820
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Marcadores de electroforesis de proteínas53Unidad01-002-246-0033@ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN SUEROINMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN SUERO. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 39.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118.410 $ 2.118.410
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Marcadores de electroforesis de proteínas38Unidad01-002-246-0034@ DETERMINACION INMUNOFIJACION EN ORINANMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN ORINA. MARCA HELENA LABORATORIES. $ 34.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.980 $ 1.318.980
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Marcadores de electroforesis de proteínas4Unidad01-002-246-0035@ DETERMINACION ESTUDIO BANDAS OLIGOCLONALESBANDAS OLIGOCLONALES MARCA HELENA LABORATORIES $ 49.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.020 $ 199.020
Total Neto $ 4.037.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 767.048
TOTAL OC $ 4.804.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.