Orden de Compra. Nº1641-7099-SE21 "S.V.S 05-2021/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-241-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7099-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2021
Nombre de la Orden de Compra S.V.S 05-2021/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-241-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-241-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9809
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS PRESUPUESTO ANUAL 2021
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430
Comuna Santiago
Impuesto 105556,02
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social MAGU SERVITEC CHILE SPA
R.U.T. 76.973.367-1
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Armarios o depósitos de flujo laminar1Global10-011-001-0317 @ MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD ESCO ITEM N.º 1: MANTENIMIENTO GABINETES DE BIOSEGURIDAD ESCO Sub-ítem 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD ESCO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021 $ 444.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.446 $ 444.446
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Armarios o depósitos de flujo laminar1Global10-011-001-0319 @ MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD LABONCO MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD LABONCO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/21 $ 55.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.556 $ 55.556
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Armarios o depósitos de flujo laminar1Global10-011-001-0321 @ MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD TELSTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD TELSTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /21 $ 55.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.556 $ 55.556
Total Neto $ 555.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.556
TOTAL OC $ 661.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.