Orden de Compra. Nº1641-7232-SE24 "M.H.V/DESDE 1641-311-LQ22/SERV.TECNICOS Y ADMT./PER.ABRIL 24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7232-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra M.H.V/DESDE 1641-311-LQ22/SERV.TECNICOS Y ADMT./PER.ABRIL 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-311-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR DIRECTAMENTE A FONASA ID 2239-11044-LP08
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8466
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATSU SERVICIOS SPA
Razón Social ATSU SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.547.963-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATSU SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definida10-012-002-0014 SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVOS PARA BODEGA PERIODO ABRIL 202410-012-002-0014 SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVOS PARA BODEGA PERIODO ABRIL 2024 $ 10.589.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.589.797 $ 10.589.797
Total Neto $ 10.589.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.589.797

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.