Orden de Compra. Nº1641-7329-SE07 "PROGRAMA DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7329-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA DICIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-266-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 22416,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101506
YESO5UnidadYESO02-003-002-045 YESO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112126
ALICATE CORTANTE (STANLEY 6"6UnidadALICATE CORTANTE (STANLEY 6"02-003-002-144 ALICATE CORTANTE (STANLEY $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
26121635
ALAMBRE ELECTRICO 1.5MM (ROJO, VERDE, BLANCO)300UnidadALAMBRE ELECTRICO 1.5MM (ROJO, VERDE, BLANCO)02-003-001-004 ALAMBRE ELECTRICO 1.5MM (ROJO, VERDE, BLANCO) $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
26121635
Rollos de cable300Metro LinealRollos de cable02-003-001-005 ALAMBRE ELECTRICO 2.5 $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica20RolloCinta adhesiva aislante eléctrica02-003-001-039 HUINCHA AISLADORA CORRIENTE ROLLO 20 MT $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 117.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.416
TOTAL OC $ 140.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.